问题:公司为了扩大销售量,允许购买方进行赊销,这时产生的风险是:()...
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问题:现今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《道德标准》明确提及的并不囊括一切这类问题。若审计人员遇到类...
问题:如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内部审计师应建议此类流程的建立。在风险管理流程的最初建立过程中,内部审计师应该更适...
问题:某CIA由于原公司裁员而失业,在同一行业的另一家公司找到了一份工作。该审计师在新的组织中的哪项行为违反了ILA《职业道德...
问题:单选题在设计EDI-EFT系统时审计师最不可能推荐下列哪项内容?()A 拒绝远程访问的电子数据。B 确定灾难恢复计划。C 编写数据安全程序防止伪授权人对数据的更改。D 批准电子文件个人的身份应该作为数据字段存储。...
问题:下列选项中,不属于管理层舞弊的最常见的原因是:()...
问题:单选题在审计资源有限的情况下,以下对于两个项目相关风险的评估的陈述中正确的是:() Ⅰ、审计委员会要求的活动通常具有比管理当局要求的活动更高的风险。 Ⅱ、预算金额较大的活动通常具有比预算金额较小的活动更高的风险。 Ⅲ、风险通常应当用潜在金额或对机构的不利暴露来衡量。A 仅有ⅠB 仅有ⅡC 仅有ⅢD 仅有Ⅰ和Ⅲ...
问题:对于部门经理打算限制其工资增长的雇员,工资计算机系统会自动推迟其工资增长。为防止以后出现这种情况,()...
问题:下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是:()...
问题:一家新近被收购公司的收购价取决于该子公司在未来一年的利润水平。子公司原有的所有者将继续经营该公司。在对于公司进行审计的过...
问题:以下哪项不是首席审计执行官的职责?()...
问题:单选题根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作?()A 承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异。B 寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证。C 确定并接受公司的风险水平。D 以相同方式对待风险管理程序和评估工作及计划审计业务所用的风险分析工作。...
问题:单选题监督是内部控制的一个重要组成部分,以下不属于监督的实例的是:()A 数据处理的管理部门定期对非正常交易或大额交易编制例外报告,并跟踪调查其原因。B 管理层定期将部门实际业绩与预算进行比较。C 数据处理的管理部门定期核对所提交事项的批控制与所处理事项的批控制总额。D 管理层已要求内部审计对现金处理过程的控制程序开展定期审计。...
问题:内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也...
问题:下列关于审计师运用非统计抽样的说法正确的是:()...
问题:某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况是否真实。能够提供最具有说服力信息的业务技术是:(...
问题:某企业章程规定,超过预算的采购申请都需要经过批准,则设立该程序的原因可能是:()...
问题:控制自我评估是发动组织内部员工评价控制的适当性,并确定进一步完善机会的过程。让员工参与控制自我评估的原因是:() I.促...
问题:单选题某专业工程师申请一高科技企业的内部审计部门的职位。该工程师是在观察了几位内部审计师在工程部门开展审计工作之后,开始对该职位感兴趣的。首席审计执行官:()A 不应当雇用该工程师,因为他缺乏内部审计标准方面的知识。B 可以雇用该工程师,而不必在乎他是否缺乏内部审计标准方面的知识。C 不应当雇用该工程师,因为他缺乏会计和税务方面的知识。D 可以雇用该工程师,因为他在以前的岗位上获得了内部审计知识。...
问题:单选题在下列哪种状态下,专责舞弊调查人员的行为是最有效的:() Ⅰ.在公司以外的地点办公。 Ⅱ.在公司内办公。 Ⅲ.不向任何人报告,从而确保发出警告者的隐秘性。 Ⅳ.向董事会或首席合规官报告。A 只有Ⅱ。B Ⅰ和Ⅱ。C Ⅱ和Ⅳ。D Ⅲ和Ⅳ。...