问题:多选题内部交易可能带来的影响()A合理的内部交易可以为集团带来范围经济,降低经营成本,增加利润B不合理的内部交易可能导致风险传递,使得经营中发生的困难更加复杂化C合理的内部交易可以更有效地管理资本和债务D不合理的内部交易可能使集团总部难以掌握集团管理...
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问题:多选题以下关于兴业银行全面合规管理的背景中“兴业银行内部管理需要”中叙述正确的是()A全面风险管理的重要组成部分B是确保各项风险管理政策和程序一致性的重要保障C是在经济不景气时才需推进的风险管理体系D是保证案件永远不会发生的重要屏障...
问题:单选题总、分行关联交易管理岗应当严格做好关联方信息的保密工作,以()为原则,未经批准,不得私自对外提供。A 必须知道最小提供B 必须知道最大提供C 谁用人谁负责D 绝对不可外泄...
问题:多选题关联交易模块的主要功能有哪些()A关联交易相关文件查询B重大关联交易额度的审批及分配情况查询C机构关联方维护D全机构关联方查询等功能...
问题:单选题在合规内控与操作风险管理系统的检查发现问题模块中,下列哪一项需要手工录入()A 问题编号B 发现问题间隔天数C 录入人所在部门D 问题涉及笔数...
问题:单选题内部控制缺陷分为()A 制度缺陷、运行缺陷B 设计缺陷、运行缺陷C 运行缺陷、执行缺陷D 设计缺陷、执行缺陷...
问题:多选题兴业银行对关联方的授信余额实行比例控制,以下哪些控制比例是正确的()A对单一关联方的授信余额不得超过兴业银行资本净额的8%B对单个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额不得超过兴业银行资本净额的15%C兴业银行对全部关联方的授信余额不得超过兴业银行资本净额的50%D在计算关联方授信余额时,关联方提供的保证金存款、质押的银行存单和国债金额可以扣除...
问题:单选题()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。A 董事会B 监事会C 高级管理层D 内部控制委员会...
问题:单选题企业层面的内部控制指对兴业银行各业务均有影响的一系列控制过程,包括涉及以下哪些控制要素() ①内部环境 ②风险评估 ③控制活动 ④信息与沟通 ⑤内部监督A ②③④⑤B ①②③④⑤C ①②③④D ①②④⑤...
问题:单选题以下哪一点属于设计缺陷的整改标准()A 已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失B 已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责C 已对相关制度进行修订、或已对相关流程及系统进行优化改造,新的控制措施已可抵补潜在风险、实现相关控制目标D 在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本...
问题:多选题操作风险共有三种计算操作风险资本的方法,这三种方法分别是()A基本指标法B标准法C中级计量法D高级计量法...
问题:多选题关联方信息查询方法正确的有()A根据自然人姓名及身份证号双匹配精确查询B根据法人名称模糊查询或法人证件号码精确查询C一般用户对关联自然人和法人均可查询D仅总、分行关联交易管理岗、关联自然人查询用户可查询关联自然人信息...
问题:单选题兴业银行集团应当按照()对银行集团重大内部交易进行界定。A 实际情况B 集团相关要求C 法律法规D 以上均不是...
问题:多选题企业层面的内部控制,涉及以下哪些要素()A内部环境B风险评估C控制活动D信息与沟通E内部监督...
问题:多选题内部控制评估工作包括以下哪几个方面()A通过风险评估确定内控评价范围B对控制环节进行记录、测试和评价C缺陷及整改D管理层内部控制评价报告...
问题:多选题按影响内部控制目标的具体表现形式,内部控制缺陷划分为()A财务报告缺陷B非财务报告缺陷C设计缺陷D运行缺陷...
问题:单选题兴业银行内部控制评价工作中,由()开展独立再评价,编制兴业银行内控评价报告并对外披露。A 法律与合规部B 审计部C 风险管理部D 监事会...
问题:以下有关兴业银行统一法人管理和法人授权的描述正确的有()。...
问题:单选题下列哪些权限属于总行法规部关联交易管理岗所有()A 关联交易公告发布及维护B 全机构关联方及公告查询C 日志查询D 备份档案查询...